Mensajepor sebara » Lun Mar 30, 2020 11:17 am
Cierra el ejercicio 2019 (N° 95) con un saldo 3839,2 millones de pesos, siendo un incremento del 38,7% con respecto al 2018.
En la memoria, firmada por el CEO, expresando satisfacción por los resultados obtenidos en el ejercicio, a pesar del contexto, la compañía mostró capacidad de adaptación. Se han reconvertido las plantas Barker, San Juan y Sierras Bayas, adecuando su operación de molienda y despacho de cemento. Se sigue con el proyecto de expansión en la actual fábrica L’Amali, previendo su puesta en marcha a mediados del 2020 que una vez concluida optimizará más aún la capacidad de producción (donde están suspendidas las obras por la cuarentena).
Los ingresos por ventas fueron 38952 millones de pesos, es una caída de -5,5% de incremento interanual. Los costos de ventas fueron 28142 millones de pesos, una caída anual de -8,5%. El %EBITDA sobre ventas acumulado es de 24,35%, en el mismo periodo de 2018 era 24,74%.
En segmentos dividimos la facturación en Cemento, albañilería y cal Argentina (69% de la facturación) con un incremento del 47,4% interanual, el hormigón (11,4% de la fact.) subieron un 8,1%, y Cemento Paraguay (9,2% de la ventas) un incremento del 62,75%. Se destaca que este año por reconversión de moneda homogénea, solo se obtuvieron 7124 millones de pesos, en el 2018 se obtuvieron 19075 millones de pesos (-63%), es por eso que se está por bajo.
En despachos se tiene que aquellos correspondientes a cemento (común y de albañilería) y cal bajan en el interanual un -9,7%, El despacho en Argentina (es el 90,6% del despacho) bajó un -10,6%, en Paraguay, fue similar al 2018 En otro lado el hormigón, cayó un -25,2%, y el ferroviario bajó un -4,6% y agregados retrocedió un -1,8%
Los Gastos de Administración y Comercialización fueron de 2904,4 millones de pesos y bajaron un -2% en el interanual por disminución de tasas, impuestos y contribuciones. El rubro de remuneraciones subieron un -2,5% en el interanual. La dotación es de 2834 empleados.
Los resultados financieros acumulan un saldo negativo de -1128,5 millones de pesos, el año pasado era un negativo -616,6 de millones pesos, los gastos por intereses se incrementaron un 85%. La deuda neta es 9658,6 millones de pesos. La deuda en porcentajes: el 43% en dólares, el 26% pesos Argentinos, el 25% en guaraníes, y el 6% en euros. La relación deuda/ebitda es de 0,86x contra 0,43x en el 2018. El flujo en efectivo dio 2567,2 millones de pesos, es un contracción del -42,5%
Como hecho posterior la subsidiaria el 27/01/2020 la subsidiaria se retiró de Loma Negra para Intercement Trading e Inversiones S.A. La convocatoria para asamblea es el 16/04/2020, donde no puntualizan el reparto de dividendos, aunque si la creación de un programa de ON hasta 150 millones de dólares, aprobación de conversión de ONs no convertibles en acciones hasta 50 millones de dólares.
Las perspectivas mencionan, como punto principal la expansión de la planta L’Amelí para el 2020 y que seguramente será retrasada la obra, y el recicle del cemento que se duplica año a año.
La liquidez bajó de 0,93 a 0,69. La solvencia de 1,01 a 0,99
El VL es de 45,46. La Cotización hoy es de 60,5
La ganancia por acción es 6,44(VN $0,10). El PER proyectado es de 9,39 años.